用友t3年度结灰色用友t3年度账灰色

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用友T3年度结账怎么做用友t3里年度帐是灰色的怎么处理用友t3如何反结账到上一年度用友T3结年度帐时建立是灰色的,如何解决用友T3年度结账怎么做1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。

2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。

3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。

4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。

5、然后等待完成就可以了。

用友t3里年度帐是灰色的怎么处理1、要结转年度帐的帐套是不是第一年,例如帐套是2018年建立,你建立2019年年度账后,需要登陆到2019年才能结转上年数据,如果你登陆到2018年,结转上年数据就是灰色的。

2、用系统管理员admin登陆系统管理,看看系统管理的窗口标题有没有提示“试用版”或“演示/教学版”可以参考:

3、用账套主管才行,结转数据。

用友t3如何反结账到上一年度用友T3反结账到上一年度的操作步骤如下:

登录用友T3系统,以账套主管身份登录。

进入系统管理模块,在菜单中找到“年度账”选项。

在年度账界面中,选择要反结账的年度,即上一年度。

点击“反结账”按钮,系统会提示确认反结账操作。

确认无误后,系统会开始执行反结账操作,将当前年度的数据清空并恢复到上一年度的状态。

反结账完成后,系统会自动返回到上一年度的账套状态。

请注意,在执行反结账操作前,请确保已备份好当前年度的数据,以防止数据丢失或错误。此外,反结账操作可能会涉及到一些风险,请谨慎操作并在必要时咨询专业人士的建议。

用友T3结年度帐时建立是灰色的,如何解决建立财务结账时被灰色覆盖可能是因为账簿期间没有关闭导致的。解决方法如下:

1.进入用友T3ERP系统,点击财务管理。

2.在“结算管理”下找到“期末结账”模块。

3.选择要结算的账套,在弹出的对话框中选择当前账套的财务会计期间,并设定年度结账参数,点击“校验并结账”即可。

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